【天气预警】
设为首页 加入收藏 返回引导页
通知公告
穆棱市农业机械化技术推广站2021年部门预算
发布时间:2021-03-08        文章来源:农机推广站        浏览:

 

  

第一部分  概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行农业技术推广法律、法规和政策。

(二)参与制定农业机械化技术推广计划并组织实施。

(三)组织农业机械技术的专业培训。

(四)提供农业机械技术信息服务。

(五)对确定推广的农业机械科研成果和实用技术进行引进、试验、示范。

(六)为推广农业机械技术提供农用物资配套服务。

(七)指导下级农机技术推广机构群众性科技组织和农民技术人员的农机技术推广活动。

二、部门机构设置

根据上述职责,穆棱市农业机械化技术推广站无内设科室。

、部门人员构成

穆棱市农业机械化技术推广站总编制  6 人,在职实有人数 5 人,其中:事业编制 5 人;退休人员 4 、遗属1人。与上年相比,在职人员减少 1 人,退休人员增加  1 人。

部分 2021年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分 2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站收支总预算   79.49万元, 比上年预算数增加10.32万元,收入包括:一般公共预算收入79.49万元;支出包括:社会保障和就业支出14.07万元、卫生健康支出4.70万元、农林水支出50.40万元、住房保障支出10.32万元。按照综合预算的原则,穆棱市农业机械化技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站收入预算79.49   万元,其中: 一般公共预算收入79.49万元,占100 %;

三、关于部门支出总表的说明

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站支出预算79.49   万元,其中:基本支出79.25万元,占    %;项目支出0.24   万元,占    %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021穆棱市农业机械化技术推广站财政拨款收支总预算79.49万元。收入包括:一般公共预算收入79.49万元支出包括:社会保障和就业支出14.07万元、卫生健康支出4.70万元、农林水支出50.40万元、住房保障支出10.32万元

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站一般公共预算支出79.49万元,比上年预算数增加10.32万元,增长    %,具体为:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数 6.51万元,比上年预算数减少0.06万元,下降    %,主要原因为:国家养老保险政策调整,单位缴费比例由 20%调整为 16%。

(二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 7.56 万元,比上年预算数增加7.56 万元,增长100%,主要原因为:2021年增加退休个人账户职业年金

(三)2101102事业单位医疗2021 年预算数为 4.70 万元,比上年预算数增加0.53 万元,增长    %,主要原因为:退休人员增加,医疗保险费增加。

(四)2130106科技转化与推广服务2021年预算数为 50.40万元,比上年预算数增加4.79 万元,增长    %,主要原因为:退休人员增加,在职人员和退休人员增资。

2210201住房公积金2021 年预算数为 4.51 万元,比上年预算数减少0.04 万元,下降    %,主要原因为:编制内实有在职人数减少。

(六)2210202提租补贴2021 年预算数为 5.81 万元,比上年预算数增加0.69万元,增长    %,主要原因为:退休人员增加,

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市农业机械化技术推广站一般公共预算基本支出 79.25万元。其中:

(一)工资福利支出 69.32万元,主要包括:基本工资   37.57万元、津贴补贴 7.04万元、奖金 3.13万元、机关事业养老保险缴费 6.51万元、机关事业单位职业年金缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费2.82 万元、其他社会保障缴费 0.18万元、住房公积金 4.51万元。

(二)商品和服务支出 2.91万元,主要包括:办公费  1.11万元、水费 0.10万元、印刷费0.20万元、差旅费0.60   万元 其他交通费用0.90

(三)对个人和家庭的补助支出7.02万元,主要包括:退休费4.33万元、生活补助0.80万元、医疗费补助1.89万元。

(四)项目支出0.24万元,主要包括:移动专线及软件运维费0.24万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站一般公共预算支出 79.49 万元,其中:

(一)对事业单位经常性补助70.05万元,主要包括:工资福利支出66.90万元商品和服务支出 3.15万元。

对个人和家庭的补助支出9.44万元,主要包括:社会福利和救助2.68万元、离退休费6.76万元

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

2021年穆棱市农业机械化技术推广站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金支出表(部门经济科目)的说明

2021年穆棱市农业机械化技术推广站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金支出表(政府经济科目)的说明

2021年穆棱市农业机械化技术推广站没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年穆棱市农业机械化技术推广站“三公”经费预算数为 0 万元,比2020年预算数减少 0.03 万元,下降 100 %,其中:

(一)因公出国(境)经费  0 万元,与上年持平。

(二)公务接待费 0 万元,比2020年预算数减少 0.03 万元,下降 100 %,主要原因是没有“三公”经费预算

(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元,与上年持平。

十二、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站事业运行经费财政拨款预算 2.91万元。较2020年预算增加0.40万元,增长    %。主要原因是预算指标调整增加车改补助

(二)政府采购情况

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站无政府采购预算(三)国有资产占有使用情况

截至2020年末,穆棱市农业机械化技术推广站共有国有资产 164.74 万元。  

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

2021年,穆棱市农业机械化技术推广站实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算资金金额 0 万元。

部分 名词解释

根据2021年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话3123365         联系人:郭红雪

 

 

【返回列表页】