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通知公告
共青团穆棱市委员会2015年部门预算及有关情况说明
发布时间:2015-03-15        文章来源:团市委        浏览:

第一部分概况

一、主要职能

(一)教育引导全市团员青年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人,推荐优秀青年加入党组织。

(二)贯彻落实市委和上级团组织的工作部署,制定并组织实施我市共青团的发展战略和发展规划。

(三)领导全市共青团工作,加强各级团组织的思想建设、组织建设和作风建设,指导基层团组织的工作;围绕党的中心任务,组织青年开展健康有益的活动。

(四)团结、教育、带领青年投身改革开放和现代化建设,在市青年联合会中发挥核心作用;指导和帮助市学生联合会、市青年志愿者协会、市青年企业家协会工作。

(五)协助党组织选拔、管理、考核、培训团干部;负责管理本系统干部,协助乡镇党委、市直单位党委(党组)管理团委领导班子,向各级党政部门推荐青年干部。

(六)关心、保护青少年的合法权益,为青少年服务,促进青少年健康成长。

(七)受市委委托领导全市少先队工作。

(八)完成市委和上级团组织交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市团市委内设组织部、宣传部、学少部等5个科室。

三、编报范围

穆棱市团市委2016年部门预算编制范围为团市委本级。

部分2015年部门预算表

见附件1——附件8

部分2015年部门预算情况说明

一、2015年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。团市委2015年收支总预算40.54万元收入包括:一般公共预算拨款收入40.54万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2015年财政拨款收支总预算40.54万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务类支出40.54万元。

二、一般公共预算情况说明(表2)

(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2015年预算数为40.54万元,与2014年预算数数一致。

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2015年预算数为0万元,比2014年预算数增加16.56万元,增长100%。

三、一般公共预算基本支出情况(表3)

团市委2015年一般公共预算基本支出40.54万元。其中:

人员经费10.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费26.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出。

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3)

团市委2015年财政拨款“三公”经费预算数为0.02万元,与2014年预算数持平。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2014年预算数持平。公务接待费0.02万元,与2014年预算数持平。公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,与2014年预算数持平。公务用车运行维护费0万元,与2014年预算数持平。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2015年团市委机关运行经费财政拨款预算40.54万元。较2014年预算增加8.34万元。主要原因是财政预算增加。

(二)政府采购情况

2015年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2015年无国有资产占有使用情况。

部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指团市委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

问询电话:3182324联系人:许云珊

附件【2015部门预算公开.xls】已下载次

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